预算金额:¥32000 元 采购方式:直购
****点击查看事业单位内部委托财务专项审计,要求站在外审的角度,对财务核算、资金使用、资产管理、招投标采购程序、财务收支、工程管理和内部控制等事项进行全面的内部审计,提出存在的问题和完善建议,促进财务和管理规范。审计期间:2024.01-2025.7。
项目名称:审计费
项目类型:非政府采购项目
服务周期:30天
供应商资格:一、符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****点击查看政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2025-09-08 15:36:38
采购编号:****点击查看
座机电话:0451-****点击查看2679
采购单位:****点击查看