昌吉****超市
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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:阿依古丽
项目联系电话:0994-****点击查看138
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652350
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**回族自****点击查看开发区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:五彩路101号管委会
采购单位联系人和联系方式:阿依古丽:136****点击查看6088
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:PDY009081
采购单位预算编码:001027
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):4658 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看昌****点击查看开发区五彩湾**卡拉麦里路104****点击查看社区) | 4658.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 旗文 2308 订书钉 订书针 | 旗文/STD | 2308 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
2 | 钊盛 886 文件座/文件架/文件框 | 钊盛 | 886 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
3 | 得力 7825 数理化教学器材 白板磁吸扣 | 得力/deli | 7825 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
4 | 费用报销单 单据/收据/凭证 | 其他家 | 费用报销单 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
5 | 费用报销单 单据/收据/凭证 | 其他家 | 费用报销单 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
6 | 得力 5005ES 资料册 | 得力/deli | 5005ES | 20 | 25.0 | 500.0 | |
7 | 得力 7358 A3打印/复印纸 | 得力/deli | 7358 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
8 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7602 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
9 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli | 7537 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
10 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
11 | 晨光 ARP50601 中性笔 | 晨光/M G | ARP50601 | 15 | 60.0 | 900.0 | |
12 | 得力 中号抽杆夹 | 得力/deli | 5901 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
13 | 得力 5920 档案盒 | 得力/deli | 5920 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
14 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
15 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
16 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deli | S107 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
17 | 得力自粘性标签贴、扣取纸 | 得力/deli | 7193 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: